서울특별시사회복지사협회의 2019년도 사업계획 및 예산을 다음과 같이 보고 드립니다.
(2019년도 정기대의원총회에서 심의, 의결 받아 통과한 자료입니다.)
앞으로도 사회복지사의 전문성 향상과 권익 옹호를 위해 최선을 다하겠습니다.
<2019년도 사업 계획 보고>
- 세부 사업내용을 아래 「첨부파일」을 참고 해주십시오.
1, 중점사업
○ 사회복지사의 전문성 강화
- 보수교육 개발 및 운영
① 연 175회 12,000명 계획
② 강사양성워크숍을 통해 인권영역 신규강사 확보
③ 커리큘럼 및 강사 발굴을 위한 간담회 실시
- 서울시 사회복지사 보수교육 지원 인원 확대
① 당초 8,500명에서 2,000명 증원하여 10,500명 지원 확대
② 당초 204,000천원 예산에서 48,000천원 증액하여 252,000천원 예산 확보
- 교육과정 다양화 및 신설
① CEO, 중간관리자를 대상으로 변화하는 조직경영에 대한 소규모 심화교육 신설
② 사회복지 현장의 이해와 사회복지사의 윤리관 정립을 위한 신입회원 교육 특강 신설
- 사회복지사 보수교육 시행 10주년에 따른 운영성과 및 미래 사회복지사 교육에 대한 평가 토론회 신설
○ 사회복지사 권리향상 및 처우개선 지원
- 2019년 서울시 유급 병가제 실시에 따른 서울시대체인력지원사업 병가 사용에 대한 대체인력 파견
- 복지부대체인력지원사업 2018년 예산 704,104천원에서 132,538천원 증액된 836,642천원 예산 확보(서울시 생활임금 10,148원 적용)
- 서울시공동모금회 지원사업 위기대응능력강화사업 실시
① 사회복지사 위기 및 트라우마에 대한 심리정서적 지원사업 실시
② 상담 및 연계, 위기대응매뉴얼 제작 및 보급, 위기대응교육 등 실시
③ 심리상담 및 의료비지원, 마음챙김지원비 지원
- 서울시공동모금회 지원사업 노동권리가이드북 발간 및 보급사업 실시
① 개정 근로기준법에 대한 세부내용 포함 가이드북 제작 및 보금
② 노동권리교육 실시(2회)
○ 회원확대 및 참여 확대
- 소진예방과 휴식을 위한 힐링 지원
① 사업위원회 힐링캠프 예산 62,000천원 편성으로 총 60명 지원
② 서울시단체연수지원사업 예산 300,000천원 확보로 총 660명 지원
- 회원기관 지지방문 : 연 600곳 목표로 단체 및 개인 회원 지지방문, 소통
- 회원 1만명 확보 : 회원 참여 사업 추진
○ 사회복지사 자격증 교부 사업
- 자격증 신규 발급자 17,500명 예상
- 신입회원 확보 10,500명 예상
○ 사회적/경제적 약자 권리옹호 활동
- 시민사회연대활동 : 어린이병원비국가보장추진연대, 2019 최저임금연대, 기초생활보장바로세우기공동행동, 세월호5주기연대, 사회권(생태권) 연대활동 및 기타
○ 사회복지사 근로환경 개선을 위한 연구
- 사회복지사 근로환경 실태조사
○ 협회 사업 및 정책에 대한 홍보
- 협회 정보공개 : 사업, 예산, 회의록, 업무추진비 등
- 회원서비스 안내
○ 국내외 교류 활성화
- 17개 지방협회 및 수도권 지방협회 교류 활성
- 몽골사회복지사협회 교류 활동
○ 제14대 서울시사회복지사협회 회장선거
2. 신규사업
- 신입회원을 위한 교육 특강 신설
- 10주년 보수교육 평가 및 교육 전문성 제고를 위한 보수교육 평가 토론회 신설
- 사회복지정책변화 및 이슈참여를 위한 정책세미나 신설
- 복지정보전달 및 협회소식제공을 위한 대외홍보사업 신설
- 사회복지사 노동권리 향상을 위한 노동권리가이드북발간 및 보급 신설
3. 조정 및 삭제된 사업
- 강사추천제도, 강사양성워크숍, 간담회, 실무자네트워크 세부사업 교육역량강화사업으로 통합
- 전문교육을 특별교육을 사업명 변경
- 대회 미실시로 인한 전국야구대회 삭제
- 조직사업 및 운영지원사업 조직운영사업으로 통합
- 서울시사회복지행정연구회협력사업 민관소통워크숍으로 통합
- 서울복지거버넌스 서울시사회복지단체연대회의활동으로 통합
- 사무처장단회의 한국사회복지사협회 회의로 통합
- 6․13지방선거지원활동 삭제
<2019년도 예산 보고>
- 2019년도 예산 총괄표
[예산총계] | (단위:원) | |
구분 | 세입 | 세출 |
일반회계 | 4,214,195,773 | 4,214,195,773 |
특별회계 | 576,855,341 | 576,855,341 |
합계 | 4,791,051,114 | 4,791,051,114 |
[일반회계]
입반회계 – 세입 (단위 : 천원) | ||||||
관 | 항 | 목 | 2018년예산(A) | 2019년예산(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
총계 | 4,191,940 | 4,214,196 | 22,255 | 0.5 | ||
회비 | 계 | 763,000 | 763,000 | 0 | 0.0 | |
수입 | 회비수입 | 소 계 | 763,000 | 763,000 | 0 | 0.0 |
|
| 회 원 회 비 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.0 |
|
| 평 생 회 비 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.0 |
사업 | 계 | 705,970 | 667,020 | 감38,950 | 감5.5 | |
수입 | 자격증회원증 | 소 계 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.0 |
| 발급수입 | 발 급 비 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.0 |
| 교육훈련 | 소 계 | 425,970 | 377,020 | 감48,950 | 감11.5 |
| 수입 | 보수교육사업 | 403,720 | 356,520 | 감47,200 | 감11.7 |
|
| 특 별 교 육 | 22,250 | 20,500 | 감1,750 | 감7.9 |
| 기타사업 | 소 계 | 0 | 10,000 | 10,000 | 100.0 |
| 수입 | 노동권리 가이드북신청 | 0 | 10,000 | 10,000 | 100.0 |
참가비 | 계 | 135,300 | 128,000 | 감7,300 | 감5.4 | |
사업 | 참가비 | 소 계 | 135,300 | 128,000 | 감7,300 | 감5.4 |
수입 |
| 사업위사업 | 128,800 | 121,800 | 감7,000 | 감5.4 |
|
| 홍보위사업 | 4,500 | 5,000 | 500 | 11.1 |
|
| 시민위사업 | 2,000 | 1,200 | 감800 | 감40.0 |
보조금 | 계 | 864,000 | 912,000 | 48,000 | 5.6 | |
수입 | 시도보조금 | 소 계 | 864,000 | 912,000 | 48,000 | 5.6 |
|
| 기타보조금 | 864,000 | 912,000 | 48,000 | 5.6 |
사회복지시설 | 계 | 704,104 | 836,642 | 132,538 | 18.8 | |
종사자대체 | 인건비 | 소 계 | 704,104 | 830,040 | 125,936 | 17.9 |
인력지원사업 |
| 인건비 | 704,104 | 830,040 | 125,936 | 17.9 |
| 운영비 | 소 계 | 0 | 6,602 | 6,602 | 100.0 |
|
| 운영비 | 0 | 6,602 | 6,602 | 100.0 |
지정기부 | 계 | 96,430 | 127,000 | 30,570 | 31.7 | |
사업수입 | 지정기부 | 소 계 | 95,430 | 120,000 | 24,570 | 25.7 |
| 수입 | 지정기부수입 | 95,430 | 120,000 | 24,570 | 25.7 |
| 기타 | 소 계 | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 600.0 |
| 기부수입 | 기타기부수입 | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 600.0 |
운영지원금 | 계 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 25.0 | |
| 운영지원금 | 소 계 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | 25.0 |
|
| 체육대회지원 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
|
| 운영비지원 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 50.0 |
잡수입 | 계 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0 | |
| 잡수입 | 소 계 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0 |
|
| 예금이자수입 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 |
|
| 기타잡수입 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 |
이월금 | 계 | 531,136 | 367,534 | 감163,603 | 감30.8 | |
| 이월금 | 소 계 | 531,136 | 367,534 | 감163,603 | 감30.8 |
|
| 이 월 금 | 531,136 | 367,534 | 감163,603 | 감30.8 |
전입금 | 계 | 380,000 | 400,000 | 20,000 | 5.3 | |
| 전입금 | 소 계 | 380,000 | 400,000 | 20,000 | 5.3 |
|
| 특별회계전입금 | 380,000 | 400,000 | 20,000 | 5.3 |
일반예산 – 세출 (단위 : 천원) | ||||||
관 | 항 | 목 | 2018년예산(A) | 2019년예산(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
총계 | 4,191,940 | 4,214,196 | 22,255 | 0.5 | ||
사무비 | 계 | 784,607 | 739,191 | 감45,416 | 감5.8 | |
| 인건비 | 소 계 | 617,707 | 572,291 | 감45,416 | 감7.4 |
|
| 급 여 | 377,990 | 342,274 | 감35,716 | 감9.4 |
|
| 제 수 당 | 129,333 | 126,239 | 감3,094 | 감2.4 |
|
| 퇴직적립금 | 43,000 | 39,381 | 감3,619 | 감8.4 |
|
| 사회보험부담금 | 49,766 | 49,997 | 231 | 0.5 |
|
| 일 용 잡 금 | 17,618 | 14,400 | 감3,218 | 감18.3 |
| 업무 | 소 계 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.0 |
| 추진비 | 기관운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.0 |
|
| 직책보조비 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.0 |
| 운영비 | 소 계 | 124,900 | 124,900 | 0 | 0.0 |
|
| 여 비 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0 |
|
| 수용비및수수료 | 82,400 | 82,400 | 0 | 0.0 |
|
| 공 공 요 금 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 |
|
| 관 리 비 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.0 |
|
| 차량유지비 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.0 |
재산 | 계 | 410,000 | 421,000 | 11,000 | 2.7 | |
조성비 | 시설비 | 소 계 | 410,000 | 421,000 | 11,000 | 2.7 |
|
| 자산취득비 | 375,000 | 410,000 | 35,000 | 9.3 |
|
| 시설비 | 35,000 | 11,000 | 감24,000 | 감68.6 |
사업비 | 계 | 930,060 | 907,100 | 감22,960 | 감2.5 | |
| 사업비 | 소 계 | 930,060 | 907,100 | 감22,960 | 감2.5 |
|
| 기획위사업비 | 13,000 | 13,500 | 500 | 3.8 |
|
| 교육위사업비 | 196,000 | 203,000 | 7,000 | 3.6 |
|
| 사업위사업비 | 233,000 | 223,000 | 감10,000 | 감4.3 |
|
| 시민위사업비 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0.0 |
|
| 정책위사업비 | 14,000 | 16,000 | 2,000 | 14.3 |
|
| 홍보위사업비 | 17,800 | 18,000 | 200 | 1.1 |
|
| 교류협력위사업비 | 17,700 | 11,000 | 감6,700 | 감37.9 |
|
| 특별위사업비 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0 |
|
| 조직운영사업비 | 136,060 | 120,100 | 감15,960 | 감11.7 |
|
| 자격관리사업비 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.0 |
보조금 | 계 | 864,000 | 912,000 | 48,000 | 5.6 | |
사업비 | 시도보조금 | 소 계 | 864,000 | 912,000 | 48,000 | 5.6 |
| 사업비 | 기타보조금사업비 | 864,000 | 912,000 | 48,000 | 5.6 |
사회복지지설 | 계 | 704,104 | 836,642 | 132,538 | 18.8 | |
종사자대체 | 인건비 | 소 계 | 704,104 | 830,040 | 125,936 | 17.9 |
인력지원사업 |
| 인건비 | 704,104 | 830,040 | 125,936 | 17.9 |
| 운영비 | 운영비 | 0 | 6,602 | 6,602 | 100.0 |
외부지원 | 계 | 95,430 | 210,000 | 114,570 | 120.1 | |
사업비 | 외부지원 | 소 계 | 95,430 | 210,000 | 114,570 | 120.1 |
| 사업비 | 외부지원사업비 | 95,430 | 210,000 | 114,570 | 120.1 |
적립금 | 계 | 163,000 | 113,000 | 감50,000 | 감30.7 | |
| 적립금 | 소 계 | 163,000 | 113,000 | 감50,000 | 감30.7 |
|
| 발전기금전출금 | 163,000 | 113,000 | 감50,000 | 감30.7 |
예비비 | 계 | 240,740 | 75,263 | 감165,477 | 감68.7 | |
및 기타 | 예비비 | 소 계 | 240,740 | 75,263 | 감165,477 | 감68.7 |
| 및 기타 | 예 비 비 | 23,301 | 10,029 | 감13,271 | 감57.0 |
|
| 반 환 금 | 217,439 | 65,234 | 감152,206 | 감70.0 |
[특별회계]
특별회계 – 세입 (단위:천원) | ||||||
관 | 항 | 목 | 2018년예산(A) | 2019년예산(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
발전기금 | 발전기금 | 소 계 | 840,855 | 576,855 | 감264,000 | 감31.4 |
|
| 당해년도적립금 | 163,000 | 113,000 | 감50,000 | 감30.7 |
|
| 적립이월금 | 670,066 | 455,855 | 감214,211 | 감32.0 |
|
| 이자수입 | 7,789 | 8,000 | 211 | 2.7 |
특별회계 – 세출 (단위:천원) | ||||||
관 | 항 | 목 | 2018년예산(A) | 2019년예산(B) | 증감(B-A) | |
액수 | 비율(%) | |||||
발전기금 | 발전기금 | 소 계 | 840,855 | 576,855 | 감264,000 | 감31.4 |
적 립 금 | 460,855 | 176,855 | 감284,000 | 감61.6 | ||
|
| |||||
|
| |||||
일반회계전출금 | 380,000 | 400,000 | 20,000 | 5.3 |